送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-31 16:51

您好,1.计提工资

借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 

2 计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 

4 上交杜保 

借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金

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您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-07-31 16:51:59
你好,工资5800,扣社保504,做账如下:1.计提工资 借:管理费用/销售费用 5800 贷:应付职工薪酬 5800 2.发放工资:借:应付职工薪酬 5800 贷:其他应收款-个人社保 504 银行存款 5296
2020-07-31 11:32:10
您好,是退的今年的还是去年的,今年的可以直接冲减,去年的通过以前年度损益调整或直接利润分配——未分配利润
2019-05-07 12:48:06
1.借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,2 计提,之后结转到营业外收入,借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-02 10:43:03
2-6月社保费减免部分,若没有计提,不要做账
2020-04-21 14:11:14
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