上个月凭证摊销公司各项费用本来应该借:管理费用-物业费 4125.36 管理费用-租赁费 2320 管理费用-制冷费 9258. 17 贷 :预付账款 15703.59 但却把 那笔制冷费金额做成了 10091.40,这个月改怎么改呢?
peach'
于2020-07-31 15:33 发布 779次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-31 15:35
别的都没有错误吗,多写冲掉,借管理费用 9258. 17- 10091.40 贷预付账款 9258. 17- 10091.40
相关问题讨论
别的都没有错误吗,多写冲掉,借管理费用 9258. 17- 10091.40 贷预付账款 9258. 17- 10091.40
2020-07-31 15:35:18
你好,物业费计入管理费用——物业费核算
2018-08-29 16:37:18
你好,是的
也有的企业会设置物业费明细核算
2016-06-07 18:04:11
你好,收到发票付三个月房租
借;长期待摊费用 ,贷;银行存款
按月摊销,借;管理费用-租赁费 贷;长期待摊费用
如果先付款再收到发票
借:预付账款,贷银行存款
借;长期待摊费用,贷;预付账款
按月摊销,借;管理费用,贷;长期待摊费用
2019-08-01 17:54:01
您好,这样也可以。
2016-10-15 17:18:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
peach' 追问
2020-07-31 15:36
maize老师 解答
2020-07-31 15:38