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小小鱼儿
于2020-08-02 09:22 发布 633次浏览
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-08-02 09:24
你好,借:管理费用/生产成本-养老、失业等 贷:应付职工薪酬
小小鱼儿 追问
发放工资呢
慧老师 解答
2020-08-02 09:29
你好,发工资借应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2020-08-02 09:30
那个人嘛部分记入那个科目合适呢
2020-08-02 09:33
假如员工500,个人300,然后 银行支付,这个要怎么计提
2020-08-02 09:41
你好,借:管理费用500 贷:应付职工薪酬社保 500(这是单位部分) 个人部分从工资里面扣 发工资时 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款700 其他应付款个人社保-300
2020-08-02 09:43
1000元的工资需要做计提在发放吧
2020-08-02 09:49
你好,是的,计提方法和社保一样的
2020-08-02 09:50
个人部分记入其他应付款,这样其他应付款不是有余额嘛
2020-08-02 10:05
你好,其他应付款要缴纳个社保中心 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保(单位) 其他应付款社保 (个人)贷:银存
2020-08-02 10:08
你好,借:管理费用500 贷:应付职工薪酬社保 500(这是单位部分) 个人部分从工资里面扣 发工资时 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款700 其他应付款个人社保-300?
2020-08-02 10:09
老师你这说得也是有矛盾
你好,对的,缴纳社保再按照我刚才的分录
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慧老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
★ 4.98 解题: 5935 个
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2020-08-02 09:29
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2020-08-02 10:09