送心意

慧老师

职称税务师,中级会计师

2020-08-02 09:24

你好,借:管理费用/生产成本-养老、失业等   贷:应付职工薪酬

小小鱼儿 追问

2020-08-02 09:24

发放工资呢

慧老师 解答

2020-08-02 09:29

你好,发工资借应付职工薪酬-工资  贷:银行存款

小小鱼儿 追问

2020-08-02 09:30

那个人嘛部分记入那个科目合适呢

小小鱼儿 追问

2020-08-02 09:33

假如员工500,个人300,然后 银行支付,这个要怎么计提

慧老师 解答

2020-08-02 09:41

你好,借:管理费用500  贷:应付职工薪酬社保  500(这是单位部分)   个人部分从工资里面扣  发工资时  借:应付职工薪酬1000  贷:银行存款700   其他应付款个人社保-300

小小鱼儿 追问

2020-08-02 09:43

1000元的工资需要做计提在发放吧

慧老师 解答

2020-08-02 09:49

你好,是的,计提方法和社保一样的

小小鱼儿 追问

2020-08-02 09:50

个人部分记入其他应付款,这样其他应付款不是有余额嘛

慧老师 解答

2020-08-02 10:05

你好,其他应付款要缴纳个社保中心   缴纳的时候  借:应付职工薪酬-社保(单位)   其他应付款社保 (个人)贷:银存

小小鱼儿 追问

2020-08-02 10:08

你好,借:管理费用500 贷:应付职工薪酬社保 500(这是单位部分) 个人部分从工资里面扣 发工资时 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款700 其他应付款个人社保-300?

小小鱼儿 追问

2020-08-02 10:09

老师你这说得也是有矛盾

慧老师 解答

2020-08-02 10:09

你好,对的,缴纳社保再按照我刚才的分录

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