送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-03 16:05

1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
               一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
          一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
               一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款

小※星*star~ 追问

2020-08-03 16:18

老师,现在小微企业社保有减免该如何做账

玲老师 解答

2020-08-03 16:20

您好,企业减免了部分结转到营业外收入

小※星*star~ 追问

2020-08-03 16:22

谢谢老师,那滞纳金应该记哪里呢?

玲老师 解答

2020-08-03 16:30

您好,滞纳金计入营业外支出

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您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
同学, 你好,可以参考以下分录
2021-09-04 16:00:07
同学,你好,借:管理费用-社保,其他应付款-员工社保,贷:应付职工薪酬,支付时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2020-04-08 20:30:38
您好,这个其实是不合法的,如果已经这么做了,那么只能建议做 借:管理费用 贷:银行存款
2019-10-12 09:45:05
你好!借银行存款 贷营业外收入-社保减免
2019-05-31 14:28:36
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