我们单位去年年底预提了费用,当时借地勘生产-其他 100w,贷其他应付款-未报账费用 100w,3月份甲项目部拿回来了张5w材料专票,我是这样做的,借地勘生产-其他 -0.73w 应交税费-进项税 0.73w,贷 其他应付款-未报账费用 -5w 贷 其他应付款-甲项目部5w,领导说来的票就放到地勘生产-其他,不做调整了,请老师帮忙看看做的对不对
大白鹅
于2018-04-16 22:12 发布 598次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-04-17 06:34
你好!发票来了,
1 先冲回以前的预估:借地勘生产-其他 -5w,贷其他应付款-未报账费用 -5w
2 再按发票做正确分录
借地勘生产-其他 -*W
应交税费-应交增值税 0.73
贷银行存款或应付账款
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你好!发票来了,
1 先冲回以前的预估:借地勘生产-其他 -5w,贷其他应付款-未报账费用 -5w
2 再按发票做正确分录
借地勘生产-其他 -*W
应交税费-应交增值税 0.73
贷银行存款或应付账款
2018-04-17 06:34:46
你好 这个不涉及损益科目 你直接调整处理即可
2020-08-04 15:10:25
你好 不想本月认证放在应交税费-待认证进项税
2021-06-29 11:40:15
你好 私人进项税是啥 个人业务不要入账
2019-01-18 15:33:43
如果存在其他应付款没付且后期也不需要付了需要转营业外收入,并缴纳所得税
2018-10-08 14:34:05
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