老师,我想请问,我们公司的进项拿到票的时候,是放应交税费-待认证进项税,等验证时候就从待认证转到进项,我有疑问的是,比如我7月销项税是2000,我待认证有2300,那多出来的这300待认证发票,我需要认证发票吗?同时分录要怎么处理?麻烦老师解答,谢谢
LET IT BE
于2020-08-04 20:15 发布 571次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2020-08-04 20:17
可以认证,也可以不认证,认证的话就是形成留抵税额300
借:应交税费-应交增值税(进项税额)300
贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税)300
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2020-08-04 20:21
王老师1 解答
2020-08-04 20:22