送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-08-05 09:13

同学,您好,你当期收入申报应该7414.3.

她的眼睛会下雨 追问

2020-08-05 09:15

好的,谢谢老师

森林老师 解答

2020-08-05 09:17

同学,您好,不客气,你的第一个分录,我觉得有点问题,应该是借管理费用-工资  管理费用-单位社保,然后再代应付工资,应付单位承担的社保。这样你就不会错了。

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
你好,是冲销多计提的意思吗
2017-03-19 19:34:21
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