异地项目,有劳务分包,但是预交的时候分包商未开发票,现在预交完了,分包商提供发票来了,这部分的分包款对应的税额可能抵减掉,应该怎么做分录
木雨
于2020-08-05 11:22 发布 1755次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-08-05 11:23
你好 这种情况是不能按照差额缴税了 直接正常计入成本费用科目
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你好 这种情况是不能按照差额缴税了 直接正常计入成本费用科目
2020-08-05 11:23:23
您好,收到发票,借:人工费,借:待认证进项税,贷:应付劳务款 借:进项税额 贷:待认证进项税 开票直接抵就可以了呀
2020-08-05 11:26:10
您好,您做事内账么,内账可以不用考虑开票金额,按实际销售额做账就可以
2022-04-15 06:46:27
你好!你现在借管理费用—加油费等 贷预付账款9900
2022-03-25 16:36:26
那你充值之后做预付账款 贷银行,实际消费时候根据这个消费发票做借管理费用 贷预付账款就可以
2019-07-04 10:12:53
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