老师好,12月份老板充值了10000元加油卡,没有开发票,分录是借:预付 10000贷:银行10000,这到3月份才收到发票,开票金额是按消费金额开具的,只有9900多,请问我该怎么做分录啊?
Cherry
于2022-03-25 16:35 发布 621次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-03-25 16:36
你好!你现在借管理费用—加油费等 贷预付账款9900
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您好,您做事内账么,内账可以不用考虑开票金额,按实际销售额做账就可以
2022-04-15 06:46:27
你好!你现在借管理费用—加油费等 贷预付账款9900
2022-03-25 16:36:26
那你充值之后做预付账款 贷银行,实际消费时候根据这个消费发票做借管理费用 贷预付账款就可以
2019-07-04 10:12:53
你好,余下的200元将来还收回来么?
2020-04-05 10:41:52
您好,红冲 和又开的蓝字分录 也需要做分录的,可以做在一个分录上的
2020-01-02 11:09:34
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Cherry 追问
2022-03-25 19:59
宋生老师 解答
2022-03-25 20:02