请问老师:每个月销售100万,其中50万当月开发票了,其余在以后月份分批开发票,也有部分不开发票,我的问题是 一,我当月如何认定销售金额?如何做分录? 二,次月开发票的如何认定销售?如何做分录?
富雅
于2019-08-12 09:54 发布 680次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-12 10:00
1.确定收入的 不管开票或者不开票都要做收入交税 不开票的做无票收入 分录和开票收入一样;2.上月做无票收入的 次月开票先冲无票收入 在按开票收入重新确定收入做账就行
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你好!你现在借管理费用—加油费等 贷预付账款9900
2022-03-25 16:36:26
您好,您做事内账么,内账可以不用考虑开票金额,按实际销售额做账就可以
2022-04-15 06:46:27
那你充值之后做预付账款 贷银行,实际消费时候根据这个消费发票做借管理费用 贷预付账款就可以
2019-07-04 10:12:53
你好,余下的200元将来还收回来么?
2020-04-05 10:41:52
您好,红冲 和又开的蓝字分录 也需要做分录的,可以做在一个分录上的
2020-01-02 11:09:34
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