增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师好,我们老板有一幢私人房。免费给员工住,老板预交电费。员工水电费在工资中扣,分录总结如下:1、老板交电费,报销。借:其他应收款--水电垫付,贷银行存款。从工资中扣电费时,借,应付职工薪酬--工资,贷其他应收款--水电垫付。对吗?
答: 老板个人交电费不用做帐,和企业没有关系,企业如果从工资里代扣这个水电费,需要写一个委托证明,证明是代老板个人扣的这个钱,然后发工资扣款借应付职工薪酬贷,其他应付款,实际支付时借其他应付款贷银行存款
老师这个题的分录不是应该是借:其他应收款贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:银行存款吗
答: 这个仅是公司代垫款项,是不通过应付职工薪酬科目过渡的,直接做 借:其他应收款 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
管理社保不通过应付职工薪酬--社保,分录是 借管理费用--社保其他应收款-社保 贷:银行存款 通过应付职工薪酬--社保过账的话,计提是,借管理费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保 缴纳借:应付职工薪酬--社保 其他应收款--社保贷:银行存款这些分录有没有写错
答: 对的..............







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朱 追问
2020-08-09 19:50
玲老师 解答
2020-08-09 20:06