请问6月份已经支付了水费2000元,但没开发票,按报销单已入帐做分录:借制造费用2000,贷现金2000,7月份才收到的专用发票,发票上的水费是1940元,税金是60元,,请问7月份如何入帐呢?上个月的制造费用余额是0,多计入制造费用那60元税金已经结转分配到不同的库存商品上了,请问7月份这张发票如何入帐呢?
mu红
于2020-08-11 08:24 发布 767次浏览
- 送心意
小轩老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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您好,把计入制造费用的税金60元转到应交税费-应交增值税-进项税额
2020-08-11 08:28:24
把之前的制造费用红冲了,然后按照发票来重新做
2020-08-11 09:24:36
借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:利润分配-未分配利润 贷: 以前年度损益调整
2019-09-05 10:58:57
借制造费用 -60 借进项税额60 你之前多分配到,这个需要冲掉,借库存商品 -60,贷制造费用 -60
2020-08-11 08:43:37
方式一:作为劳务报酬支付给个人(代扣代缴个人所得税)(最安全,个税较高)
方式二:由个人取得足够的成本发票,将款项支付给对应供应商,供应商再支付给个人。(属违法行为)
2019-04-01 15:30:51
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