借:原材料 1000 应交税费---应交增值税(进项税)170 贷:应付账款 1170 本月未认证 借:原材料 170 贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)170 老师,如果我下个月认证的分录怎么写,谢谢
和谐
于2016-07-16 07:26 发布 965次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-16 07:55
怎么老师说的都不一样呢
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好
您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字
这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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晓海老师 解答
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