- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-08-12 10:09
你好,前欠职工工资在应付职工薪酬贷方挂账就是了
计提的分录是,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
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你好,前欠职工工资在应付职工薪酬贷方挂账就是了
计提的分录是,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2020-08-12 10:09:21
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-08-13 10:57:54
最好当月计提当月的,跟算工资的那边说下,在八号之前算出来,你再把工资的分录做上
2019-03-03 18:56:10
你好,按实际发的借:应付职工薪酬 贷:现金
提少了就补提一笔,多了就冲销一些
2020-01-01 22:51:51
因为个人承担的这笔款没有做到工资表里,如果我计入其他应付款-代扣代缴个人社保里,我的应付工资金额不就不对了
2019-01-08 12:45:34
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优雅的柚子 追问
2020-08-12 10:17
邹老师 解答
2020-08-12 10:17