- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,
去的3000在汇算时调整了么
2020-08-12 10:19:35
那要看是什么发票,就如何处理
2017-06-04 21:50:59
支付时做了一张凭证的分录是:(假定金额是500元)
借:管理费用 500
贷:库存现金 500
一直没收到票,冲销原凭证,再更正
借:管理费用 -500
贷:库存现金 -500
借:其他应付款——XX公司 500
贷:库存现金
待发票到了,再从其他应付款转入管理费用
本身没有发票时,应该直接是:
借:其他应付款——XX公司 500
贷:库存现金
2017-05-31 11:08:35
你好,可以的
2016-12-22 15:37:10
你好,同学。内账和外账本就是两套账,你本就不可以这样一起加起来看的。
直接分别处理就是了的
2020-09-04 18:42:03
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