就是之前的会计,虚增了外账的库存现金,我现在用内账的发票来冲账,借管理费用,贷库存现金,我内账里面是实实在在有支付这笔钱的。借管理费用,贷银行存款的,我现在内外账一起看的话,就有2笔管理费用,我现在要怎么弄~
a473206493
于2020-09-04 17:39 发布 1056次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-09-04 18:42
你好,同学。内账和外账本就是两套账,你本就不可以这样一起加起来看的。
直接分别处理就是了的
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你好,
去的3000在汇算时调整了么
2020-08-12 10:19:35
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可以的,做管理费用福利费里面,但是不允许抵扣所得税。
2021-09-14 10:35:09
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你好,不可以的,准则现在不预提费用,借预付账款,贷现金
2020-06-30 11:18:46
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你好 是的 电子保单可以入账 不过需要发票才可以税前扣除 分录正确
2019-10-24 15:13:49
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您好!不对的。除非一开始你计入借预付账款 贷现金
然后借管理费用 贷预付账款。
2017-06-22 10:21:18
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