老师,我刚接手一家公司的外账,发现银行存款的账面余额和对账单余额对不上,相差38万多,那我从2013年开业开始检查发现以前的会计将不知道的谁进或者谁出的款项都挂入了应收账款的暂估,那我现在2016年了,如果一个个月查,太浪费时间了,我应该如果调这个数啊?
yoyo
于2016-07-19 14:14 发布 1360次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-19 14:19
把暂估重回,都对不上啊,那是否我要一个个月对啊?
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你好,把暂估的重回,看是否余额能对上,一般是需要查清楚具体是什么原因造成的差异
2016-07-19 14:16:16
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您好,如果现在无法查询,您只能先调节银行余额,将余额调正确,将多出部分做到费用中去;可以考虑做到管理费用-其他,按无票报销处理,所得税汇算时做纳税调增。谢谢
2020-03-20 09:32:47
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你好,一般就在今年8月份把数据调整到正确的就可以了
2016-09-12 14:30:12
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你好,写一份儿证明,找领导签字记录待处理财产损益。
2019-08-16 17:41:53
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你好,需要从银行存款余额日记账余额与对账单余额不一致的月份开始查明差异原因,然后做相应的调整分录的
2019-06-25 18:20:28
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