送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-07-30 16:11

你好!先放到待处理产损益科目下,查明原因后再根据实际原因调整相关科目

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你好!先放到待处理产损益科目下,查明原因后再根据实际原因调整相关科目
2018-07-30 16:11:12
你好,把余额 转入管理费用核算
2019-12-26 13:39:37
你好,同学。 那你这也试算 平均吗,肯定有其他科目 对应也错误 了,要不然不可试算 平衡的
2020-07-23 17:01:06
您好,得找出为什么不一致的原因呢
2021-10-26 07:07:43
你好,应付账款出现借方余额,那在对账函上是以负数填写的
2020-07-21 15:08:20
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