- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,是的,交完之后无余额的,计提了下个月的就又有了
2020-08-17 15:29:05

你好!是贷方负数余额?
2023-03-10 21:14:06

你好!是正确的,计提后就会冲平
2019-09-24 21:27:46

你好,您可以参考下面的处理
计提工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资
上交社保,借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 其他应收款 ——社保(个人) 贷:银行存款
发放工资,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款 ——社保(个人)银行存款
2020-01-11 14:54:22

你好 借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。 你是借方还是贷方负数了
2020-05-14 12:03:32
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