送心意

黄老师

职称会计师

2016-07-21 16:05

你好,建议不开票的情况,尽量不走公帐,发生的只能做往来款,按你的做法入账

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相关问题讨论
你好,建议不开票的情况,尽量不走公帐,发生的只能做往来款,按你的做法入账
2016-07-21 16:05:08
我可不可以每个月用库存现金归还法人款来对冲? …可以的 是不是每次还款必须让法人写收条附在凭证后面? …需要的
2020-06-25 19:52:04
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2018-08-10 23:46:19
实际现金去了哪里
2019-10-15 15:23:50
您好,其实不需要处理了,最终的结果是一样的。如果处理的话,把现金确认的无票收入,以及现金归还其他应付款的分录全额红冲,再使用其他应付款确认收入处理即可。
2018-10-03 16:22:17
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