送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-08-28 11:48

你好,计提借:主营业务成本 贷:其他应付款-骑手佣金
发放的时候借:其他应付款-骑手佣金 贷:银行存款

痴情的柜子 追问

2020-08-28 11:53

老师,不需要计提主营业务成本, 这部分都没有计入收入。。。

小云老师 解答

2020-08-28 11:54

同学,你骑手去跑单收的钱你不做收入吗?

痴情的柜子 追问

2020-08-28 11:56

做收入,比如这单100,骑手提80,那么收入直接计入 20  ,80是其他应付骑手的

小云老师 解答

2020-08-28 12:10

不可以,确认100收入,80成本

痴情的柜子 追问

2020-08-28 16:18

成本没有票,不可以直接确认差额为收入吗

小云老师 解答

2020-08-28 16:39

是的,不可以直接确认差额

痴情的柜子 追问

2020-08-28 16:41

那没有成本票,我们到账的就是差额

小云老师 解答

2020-08-28 16:45

同学,没有成本票你可以叫骑手去税局开

痴情的柜子 追问

2020-08-28 16:47

劳务费个税太高。 我们直接到对公账户的的收入就是减去骑手的收益。

小云老师 解答

2020-08-28 16:56

这个没办法的,规定就是这样

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相关问题讨论
你好,计提借:主营业务成本 贷:其他应付款-骑手佣金 发放的时候借:其他应付款-骑手佣金 贷:银行存款
2020-08-28 11:48:44
你好,建议红冲45万,其他业务成本用以前年度损益调整科目代替
2019-06-04 11:53:50
你好,今年做这个调整分录,借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——其他业务成本(去年多计提的金额)
2019-07-03 14:30:03
第二笔分录应该时 借:其他应付款 20000 贷:应收账款 20000; 剩下的应收账款10000总部支付
2019-07-04 12:18:09
您好,一般情况下,是贷:其他应付款-A公司。
2017-11-25 21:57:36
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