到2024年底有固定资产,也全部累计折旧完了,2024年 问
您好,因为固定资产没 有清理,没有这个分录 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,年度所得税多交要退税,企业不想退,想做调整,怎 问
你好,这样的话,你在纳税调整明细表扣除类其他里面填写。调增利润就可以了。 答
有两个地方申报个税,两边都填了扣除5000,自然人到 问
你好,是的,自己汇算清缴,然后退税或者补税。 答
找宋老师,有账务问题需要请教? 问
你好,你有什么问题? 答
去年1月有一张专票金额1271.32元,进账税是140.68 问
直接在去年12月调整,反正都要修改财务报表才能汇算,再查查其他账是否需要修改? 答

我有一张2020年成本发票需要充抵2019年成本,这笔分录如何做,我现在先借方冲成本,税金,贷方冲应付账款,下一步如何做,谢谢
答: 同学你好, 你们是什么会计准则
去年挂应付账款_暂估款,21年开了成本发票回来,分录怎么做
答: 你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 然后根据发票入账 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,在12月份的时候收到一张发票,款没付,本来应做应付账款的,但做成了借:生产成本 贷:现金;在2020年1月份用银行存付了这笔款,我怎么冲12月份的凭证,具体分录怎么写
答: 你好 这个业务实际是12月应该发生的吗 ?》 本来也是要计入成本的嘛

