送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-28 08:25

好的  谢谢了

????蝴蝶????鱼???? 追问

2016-07-28 08:29

我是重新建内帐,因为公司会有银行贷款  需要提供报表,而每次提交都要改外账报表,我就想是不是可以把内帐期初数统一后,每次直接计较这个数,不知道可行吗?

????蝴蝶????鱼???? 追问

2016-07-28 08:31

不过外账数比较难分离  我把开业起所以收款  成本  都归结了一下  不知道以这个当期初数可以吗

????蝴蝶????鱼???? 追问

2016-07-28 10:54

谢谢你

晓海老师 解答

2016-07-28 07:11

<p>你好!如果是外账需要连贯,内账可以重建</p>

晓海老师 解答

2016-07-28 10:37

<p>你好,外账要注重连贯性,还有就是发票。内账的话,你重新盘点按实盘数从新建账就可以,</p>

晓海老师 解答

2016-07-28 10:55

<p>不客气 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

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相关问题讨论
&lt;p&gt;你好!如果是外账需要连贯,内账可以重建&lt;/p&gt;
2016-07-28 07:11:47
同学你好!不对的哦 后面的  应该加上的是其他预收款明细科目借方余额/其他预付款明细科目的贷方余额
2021-10-18 15:32:47
你好 ; 其他应收款负数 说明是其他应付款; 是你们需支付的负债 ; 而应付账款负数 说明是预付账款 ;是你们  多支付的或者提前预付的款是资产 
2021-12-24 09:09:22
同学你好,在资产负债表日所有的往来科目都需要进行重分类,在资产负债表上填列的应收账款余额等于应收账款的借方单位余额,加上预收账款的借方单位余额。其他应付款在资产负债表上填列的数字等于,其他应付款的贷方单位余额加上其他应收款的贷方单位余额。
2021-01-01 16:59:27
你好,借其他应收款贷应付账款。
2020-06-10 15:43:33
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