新接公司,原来外账乱,公司走款都是私人账户,挂其他应收应付,虚增成本走应付款,现金过大,现在我要重新建账,是不管原来的余额重新开始还是如何调节原来的科目余额,需要原来的数做期初数吗,
????蝴蝶????鱼????
于2016-07-28 06:56 发布 1009次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-28 08:25
好的 谢谢了
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<p>你好!如果是外账需要连贯,内账可以重建</p>
2016-07-28 07:11:47
同学你好!不对的哦
后面的 应该加上的是其他预收款明细科目借方余额/其他预付款明细科目的贷方余额
2021-10-18 15:32:47
你好 ; 其他应收款负数 说明是其他应付款; 是你们需支付的负债 ; 而应付账款负数 说明是预付账款 ;是你们 多支付的或者提前预付的款是资产
2021-12-24 09:09:22
同学你好,在资产负债表日所有的往来科目都需要进行重分类,在资产负债表上填列的应收账款余额等于应收账款的借方单位余额,加上预收账款的借方单位余额。其他应付款在资产负债表上填列的数字等于,其他应付款的贷方单位余额加上其他应收款的贷方单位余额。
2021-01-01 16:59:27
你好,借其他应收款贷应付账款。
2020-06-10 15:43:33
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