- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-09-02 09:01
这个是做账贴后面,你不打印也可以,这个

相关问题讨论

这个是做账贴后面,你不打印也可以,这个
2020-09-02 09:01:51

你好,按规定是要查的,需要补做一份报表和凭证,
2016-10-13 16:58:56

一、代收款项计入“其他应付款——小梅”,分录是:
借:银行存款 5000
贷:其他应付款——小梅 5000
二、上报给社保局,分录是:
借:其他应付款——小梅 5000
贷:银行存款5000
三、社保局再将钱返给我们单位政府会计,分录是:
借:银行存款5000
贷:其他收入 5000
2021-11-08 11:49:54

借银行存款贷其他应付款
借管理费用负数,借应付职工薪酬,
借其他应付款贷银存,应付职工薪酬
2020-06-19 17:43:04

你好,
两个金额完全一致吗
2019-03-25 14:28:36
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miss袮の笑 追问
2020-09-02 09:04
maize老师 解答
2020-09-02 09:15