老师,九月份申报的是八月份的申报,现在我的报表上应交税费和我申报表上的应交税费悬殊五千多,这五千多就是八月份该缴的增值税,但是我也计提增值税了,但是还是悬殊这个五千多,是什么原因呢
丫头
于2020-09-02 14:49 发布 711次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-09-02 14:51
你好
你需要核对下
8月份进项和销项分别多少
账上和申报的
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你好
你需要核对下
8月份进项和销项分别多少
账上和申报的
2020-09-02 14:51:20
你好,你是不是没有结转应交增值税呢
2020-07-03 17:49:59
你好
昨天给我截图的是222102的明细 今天看你截图的是222101的明细
222102是应交税费——转出未交增值税
222101是应交税费——应交增值税么?
222101红框内11月份 12月份 都是平的 没有余额 按说12月份应该有蓝框的留抵数
2021-03-27 10:07:15
你好,8月份的报表一般是需要在次月申报期之内提交才是的
2018-09-11 09:14:27
这个无法申报,因为本月申报的是九月份发放的工资数据,不是10月份发放的工资数据
2018-10-09 15:19:56
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