老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
雨晴
于2016-07-29 10:23 发布 719次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-07-29 10:39
我上两个月内账都是按照自己那个分录写的,需要改吗
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
雨晴 追问
2016-07-29 11:25
李老师 解答
2016-07-29 10:30
李老师 解答
2016-07-29 11:15
李老师 解答
2016-07-29 12:03