送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-09-08 20:14

你好,对的,你的理解是正确的

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相关问题讨论
你好,对的,你的理解是正确的
2020-09-08 20:14:36
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-12-08 16:46:47
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019-08-15 19:46:18
你好,分录是正确的。
2018-08-13 11:05:01
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
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