老师,支付每年的技术维护费,借:管理费用-办公费,贷:银行存款。2.递减增税税,借:应交税金-应交增税税(减免税款),贷:管理费用-办公费。是这样吗
寂寞的黑裤
于2016-12-08 16:45 发布 1222次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-08 16:47
好的,谢谢
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借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额)
做这个分录
2018-03-21 13:42:38
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您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-12-08 16:46:47
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你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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您好,不一样,因为财务软件利润表取数就不正确了。
2017-07-11 23:28:47
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你好,既然是筹建期,是没有收入,不需要做第二笔减免分录的
而且小规模减免,借方是应交税费——应交增值税,小规模应交增值税没有三级明细的
2018-11-15 19:54:21
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2016-12-08 16:46
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