老师我们是生产方便面的工厂 我们的买的食品添 问
可先计入周转材料,领用时计入产品成本 答
发票开具内容为通信服务*电信服务开星号合规吗? 问
好的,是哪一条政策规定的呢? 答
老师你好,单位的业务招待费请问是据实入账吗还是 问
做汇算的时候调整吗?怎么调整呢 答
老师好! 请问一下,我们异地工程 问
你好,是建筑施工,还是纯人工劳务呢? 答
老师,我们是商贸企业租一个机械设备,租出去,那我们 问
收到的机械租赁发票,按月确认为成本 答

老师收到保险费中含有6%的进项税编制借:管理费用 应交税费——增值税进项税额 贷:其他应付款可以吗
答: 您好!可以的。 贷方可以写应付账款更好。
上月借方:管理费用,应交税费——进项税额,贷方:其他应付款——发票未入,未认证进项。本月进项认证后要做借方:应交税费——进项税额,贷方管理费用,对吗
答: 你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录 借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。 本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
支付仓租费 开了增值税专用发票 分录:借:其他应付款 贷:银行存借:管理费用 应交税费—应交增值税(进) 贷:其他应付款 这样做对吗
答: 可以,也可以用其他应收科目

