公司有张发票给我了,当时以为可以入账,也觉得进项可抵扣。就做了分录, 借:管理费用 2831.86 应交税费-应交增值税(进项税额)368.14 贷:其他应付款 3200 后来,审计人员说这个发票不能入账,也不可抵扣,那我调整分录怎么写?
静静花开
于2022-02-09 16:44 发布 554次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,借管理费用贷进项税额转出。
2022-02-09 16:48:36
你好,是的,当月要做的,
借:管理费用——办公费
贷:其他应付款 ,
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:管理费用——办公费
2020-06-30 11:25:38
抵税的话,贷方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用科目换成长期待摊费用科目才是的,其他的是正确的
2019-10-06 09:54:02
你好!
对的。
2019-10-06 09:48:53
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