送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-09-14 15:15

你好,需要对计提工资的分录做相应的调整才是 的
不修改,就会存在计提与发放不一致的

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相关问题讨论
借管理费用2500 贷应付职工薪酬2500 借应付职工薪酬2500 贷银行2500 这个50不单独做分录,你工资表上面扣就可以
2019-09-11 15:37:51
你好,可以补做发放的分录
2021-05-10 22:15:36
你好,需要对计提工资的分录做相应的调整才是 的 不修改,就会存在计提与发放不一致的
2020-09-14 15:15:13
你好把多计提的做冲回处理
2020-06-13 17:34:47
借管理费用 贷应付职工薪酬 下月 如果少提 再按差额借管理费用 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬贷银行存款或现金
2017-03-11 09:51:51
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