计提工资的分录怎么做?然后实际发放工资的分录怎么做?
赵霞霞
于2020-01-12 13:42 发布 630次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
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借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷其他应付款-社保
应交税费-个税
银行存款
2020-01-12 13:44:02
你好!按实际发放的做就好了。多的部分红字分录冲减
2021-11-26 13:54:39
你好,是的
借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
2016-09-22 10:40:39
按下面这个做分录就可以。
2019-01-07 18:00:55
借:管理费用——工资 3200
贷:应付职薪酬——工资 3200
借:应付职工薪酬——工资 3200
贷:其他应收款——代扣个人社保 208
贷:银行存款 2992
2017-07-10 12:19:36
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