- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-09-25 14:49
您好,
对的,您这样分录正确,
相关问题讨论
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
2022-01-04 17:42:57
你好,同学,你收到了负数发票吧。
2021-04-13 09:19:15
您好,
对的,您这样分录正确,
2020-09-25 14:49:09
借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
借:原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款
2022-04-27 10:48:59
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2020-09-25 14:51
玲老师 解答
2020-09-25 14:54