老师好,我们有笔进项发票暂不不认证 我做账时 借:材料 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款-**公司;这笔待认证的进项税额到月底时是否需要结转?
郭子
于2021-12-10 11:22 发布 727次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-12-10 11:23
你好 你好 这分录 正确
认证时再结转
相关问题讨论
你好 你好 这分录 正确
认证时再结转
2021-12-10 11:23:59
借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
2022-01-04 17:42:57
你好,同学,你收到了负数发票吧。
2021-04-13 09:19:15
您好,
对的,您这样分录正确,
2020-09-25 14:49:09
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郭子 追问
2021-12-10 11:33
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2021-12-10 11:46