老师,请问一下4月份纳税申报表上销售额把含税的填上了,我这个月的销售额可以把4月份多算的减掉,销项税额还是按这个月的填保持累计是对的吗?
嗳~斯斯
于2016-08-10 11:55 发布 985次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-10 11:56
那我要怎么调整呢?累计数不对啊
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你好,不可以的
2016-08-10 11:56:13
你好,按权责发生制记账,本月开票大部分是开以前月份的收入,再计算本月实际发生的收入,相比较差额开张收据,所以本月未开票金额为负数
不能忽略的话,需要去大厅申报
2022-02-22 23:42:21
您好,您的理解是正确的。
2017-01-22 17:04:23
你好,是本期有红字发票冲减完税额是负数?
2019-09-08 10:15:47
如果存在销售收入是负数的情况,填报增值税纳税申报表附表(一)时,首先在对应税率的专用发票销售额 中填写负数 (如果销项负数发票为普票,填写在开具其他发票销售额里) ,然后在未开具发票销售额里填写相应金额的正数,使得该行销售额合计数为0。这时增值税纳税申报表附表(一)可以正常保存。
2020-04-02 13:17:29
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邹老师 解答
2016-08-10 11:56
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2016-08-10 12:26