送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-10 11:56

那我要怎么调整呢?累计数不对啊

邹老师 解答

2016-08-10 11:56

你好,不可以的

邹老师 解答

2016-08-10 12:26

之前的申报的无法更改
这个月按不含税销售额申报
你做账需要根据申报表来确认收入的

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相关问题讨论
你好,不可以的
2016-08-10 11:56:13
你好,按权责发生制记账,本月开票大部分是开以前月份的收入,再计算本月实际发生的收入,相比较差额开张收据,所以本月未开票金额为负数 不能忽略的话,需要去大厅申报
2022-02-22 23:42:21
您好,您的理解是正确的。
2017-01-22 17:04:23
你好,是本期有红字发票冲减完税额是负数?
2019-09-08 10:15:47
如果存在销售收入是负数的情况,填报增值税纳税申报表附表(一)时,首先在对应税率的专用发票销售额 中填写负数 (如果销项负数发票为普票,填写在开具其他发票销售额里) ,然后在未开具发票销售额里填写相应金额的正数,使得该行销售额合计数为0。这时增值税纳税申报表附表(一)可以正常保存。
2020-04-02 13:17:29
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