老师:银行的降费让利几毛钱,我直接按利息收入做红 问
您好,你是做财务费用的负数,是吧 答
老师 股东垫资的款归还回去,单笔最好不超多少合适 问
你好,这个没有明确的规定,按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
老师 我一个产品不含税卖100元,客户公户就转了10 问
您好,你开108元的发票即可 答
你好,老师,我第二季度申报未开票收入436万,按5%的税 问
你好,你去更正修改吧,你把这个400.18填写到当时的436里面,多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
不同的公司借款,多久还款可以免利息 问
您好,这个按合同约定,双方约定就可以 答
向个人支付的劳务费,数额交大,收款人又不愿意给开票,用提现的方式支付了,如何做账?
答: 你好 借成本费用科目 贷库存现金
老师,月底,计提劳务费:借:工程施工(劳务费),贷:应付账款,支付劳务款,未收到发票。借方:应付账款 贷方:银存,那收到发票时要怎么做呢?
答: 你好 你们发票与你们实际计提的金额一致的话 就把发票附计提分录后面去 。 如果不一致 红冲计提分录 在按发票做一遍
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
劳务公司,前任会计有笔业务是先开具劳务发票后收劳务费,开票时是做的 (借:应收账款-劳务费 贷:工程结算 贷:应交税费-增值税-销项) 收到劳务费时做的(借:预收账款-劳务费 贷:应收账款:劳务费 ) 然后月末结转工程结算(借:工程结算 贷:主营业务收入) 这样做合理吗
答: 收到,劳务费时 借:银行存款 贷:
yi平 追问
2020-10-11 08:01
玲老师 解答
2020-10-11 08:04