老师:建筑公司(核定征收),个人李挂靠我们公司接了一个80万的项目,协议李按2%交管理费,相关税费由李承担,但是李没有成本发票,现在甲方付工程款80万,由于没有成本,我没有确认收入,我是做的借:银行存款80,贷:其他应付款80万,转付给李工程款时借:其他应付款80万,贷:银行存款80万,管理费用1.6万直接用现金的形式收取的,我这样做对吗?
熊猫公主
于2016-08-15 15:56 发布 736次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-15 16:12
老师:是外帐,而且是原来的老项目,而且一张成本发票都没有,税金是李承担,但是我公司缴纳,我能按自建做收入吗?
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你好,你内帐可以这样处理
2016-08-15 15:57:11
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你好这个个人钱是不需要还吗,还做借其他应付款 贷银行或者是库存现金,不需要还 贷营业外收入
2021-04-14 16:48:06
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你好!去的发票了吗?有发票才可以企业所得税前列支
2019-06-23 16:51:41
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同学你好
不是老板欠公司的就没事
2022-01-04 13:45:07
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你好,内账还是外账,你说的应该是内账了,外账的话,起码还有有,实收资本和应交税费
2016-08-10 21:20:39
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熊猫公主 追问
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