送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-10-13 16:59

你好
提前支付的吗
做费用

耶耶耶 追问

2020-10-13 17:15

现在这22.52我要怎么调整?应付账款-物业公司这个科目应该是没有余额才对的

郭老师 解答

2020-10-13 17:31

借管理费用贷应付帐款

耶耶耶 追问

2020-10-13 17:32

那摘要怎么写?

郭老师 解答

2020-10-13 17:32

发生无物业费就可以

耶耶耶 追问

2020-10-13 17:37

发生无物业费??啊好奇怪。。。。

郭老师 解答

2020-10-13 17:39

不就是物业费
你们没有摊销或者没有发票一直没冲

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看看能不能收回来?如果收不回来的话,就转入营业外支出,这种小金额的不要太纠结了
2020-10-13 17:21:12
您好,那您这个应当是逐步梳理了,先把明细的函证了
2024-04-03 10:31:21
您好 如果要把前面的往来明细弄清楚的话 只能把2015-2018的业务重新录 或者只把涉及到往来的应收 应付业务做电子表格一一对应 比如每个往来单位收了多少款 开了多少票 翻2015-2018纸质凭证用电子表格逐笔登记
2024-04-03 10:43:47
你好 提前支付的吗 做费用
2020-10-13 16:59:29
答案:该企业月末资产负债表中“应付账款”项目的金额是70000元,即应付账款贷方余额50000元加上预付账款贷方余额20000元。 拓展知识:应付账款是企业出售商品或提供服务后,收款方未付清的款项。预付账款是指企业在支付款项前,为了保证将来使用商品或服务时及时付款而预先支付的款项。
2023-03-26 15:09:29
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