送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-10-15 17:11

你好!这个要自己填进去的啊

Buried memories 追问

2020-10-15 17:15

那我是直接在主表里面改金额吗?

宋生老师 解答

2020-10-15 17:17

你好!是填入本期应纳税额减征额

Buried memories 追问

2020-10-15 17:23

我填入本期应纳税额减征额,然后期末留抵税额是正数,应纳税额减征额也是正数440,但是他的应纳税额合计是-440,是这样吗?也没有哪里显示总的留底税额

宋生老师 解答

2020-10-15 17:27

你好!你能截图来看下吗?

Buried memories 追问

2020-10-15 17:30

老师,麻烦看下是这样吗?

宋生老师 解答

2020-10-15 17:31

你好!你本来有留底了,就不要这个月抵减这个440了。

Buried memories 追问

2020-10-15 17:32

但是我已经做了账了,就不抵扣就行了吗?

Buried memories 追问

2020-10-15 17:34

是等有收入了再抵减吗?

宋生老师 解答

2020-10-15 19:54

你好!是的,你主表跟附表那里改下。
你不改税务局让你退税,到时候要改

上传图片  
相关问题讨论
你好!这个要自己填进去的啊
2020-10-15 17:11:25
你好! 把金额填写在“本期发生额”和本期实际抵减税额
2019-01-14 15:16:58
是的。同学。第一次购买是全额抵扣。
2019-04-07 12:14:53
增值税附表4申报,及可以体现在主表里了
2018-11-09 10:01:23
你是企业会计准则记账吗?
2019-03-28 07:27:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...