送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-18 11:13

老师,那请问,如果以前没有计提, 从现在开始计提可以吗。

养猫专业户 追问

2016-08-18 16:07

那老师,如果我账务不多并且时间充沛的话, 可以重新做账吗???这样我年底时的报表就没问题了可以正常了

邹老师 解答

2016-08-18 11:09

你好,个人建议是先计提,然后支付

邹老师 解答

2016-08-18 16:03

只能是这样了

邹老师 解答

2016-08-18 16:29

你好,可以的

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相关问题讨论
借:管理费用--残保金 贷:其他应付款-残保金 缴纳时 借:其他应付款-残保金 贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44
你好,第二种处理方式的
2017-12-19 14:39:02
你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-08-18 11:09:57
你好,你这种情况应该按开票金额做账,开了发票再入账,如果发票没给你就不要入账。
2019-09-11 11:33:55
你好, 修改一下 借:其他应付款 贷:银行存款 把错误的凭证说明一下,怕时间长忘了。
2020-01-07 10:51:59
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