为啥我记了对冲分录,利润表的营业外支出科目那里还是显示这个数据呢?对冲之后,不是应该为0吗?分录以下:借:营业外支出100 贷:库存商品100 借:银行存款100 贷:营业外支出100 如果确实是计入营业外支出的话,利润表的营业外支出有这个数据,计算企业所得税时,可以减掉这个数据吗?
轻剪一地繁华
于2020-10-20 16:07 发布 1640次浏览
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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-10-20 16:13
营业外支出,只能做借方,不能做贷方,你这个做借方负数,不做贷方这个
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营业外支出,只能做借方,不能做贷方,你这个做借方负数,不做贷方这个
2020-10-20 16:13:08
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对于产品报废,也得看情况,如果是管理不状况计管理费用,自然灾害计营业外支出。
诅问同学你是觉得哪里不对了,不影响所得税汇算,自然 灾害可以税前捐出。但是管理不善不得税前扣除。
2019-01-26 18:32:59
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你好,分录是
借:营业外支出,贷:银行存款
这个不可以在企业所得税税前扣除的
2019-03-28 22:09:24
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您好,是要调增,但没有补税呀,因为我们会计利润里把10减了,汇缴时只是把10加上,相当于我们这个支出是0
2024-03-06 12:02:29
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你好,补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴:
1、计提税款时
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
2、补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2020-09-07 17:47:49
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2020-10-20 17:14
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2020-10-20 17:15