老师想问下, 每月计提社保的分录是 借:管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保(公司承担部分) 缴社保时就是 借应付职工薪酬 -社保(公司承担部分) 其他应收款-社保(个人负担部分) 贷 银行存款
养猫专业户
于2016-08-23 16:05 发布 865次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-23 16:20
老师,有的人事喜欢吧社保做到其他应付款里, 可是我觉得这笔钱是公司代付的以后还是会收回来的*(在发工资的时候不一般都是会扣掉吗)那,我就在发社保时直接走其他应收款科目了没问题吧
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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