送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-10-30 10:07

你好 
借原材料
贷银行存款

blue 追问

2020-10-30 10:15

如果专票当月不抵扣不需要 写借:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)吗

紫藤老师 解答

2020-10-30 10:15

你好,这个不需要写的,

blue 追问

2020-10-30 10:17

次月抵扣应怎么写分录

紫藤老师 解答

2020-10-30 10:17

借 应交税费
贷 原材料

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相关问题讨论
如果专票当月不抵扣不需要 写借:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)吗
2020-10-30 10:15:21
那这样两笔会计分录怎么做才对
2019-04-23 09:40:05
你好,月底不需要做结转处理 借;原材料 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-09-11 10:31:04
借:原材料 应交税费 待抵扣进项税额 贷:应付账款,是的,是这样账务处理的
2021-12-23 11:58:46
您好!可以的。借原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款。
2017-12-11 10:17:51
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