,请问小规模纳税人 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费–应交增值税 需要单独体现出这笔增值税吗???交企业所得税时是按照不含税销售额 还是含税销售额呢???交印花税时还是依然按照不含税的销售收入交吗
有型的翅膀
于2020-11-06 10:08 发布 699次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-11-06 10:09
你好 你的分录正确 企业所得税按不含税销售额 印花税取决于合同 合同约定不含税的 按照不含税销售额
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你好 你的分录正确 企业所得税按不含税销售额 印花税取决于合同 合同约定不含税的 按照不含税销售额
2020-11-06 10:09:36

你好
选择第一种的
2023-09-23 09:18:49

借 应收账款10300 贷 主营业务收入10000 应交税费-应交增值税 300
2017-03-12 20:39:14

你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26

你好,是的
2016-10-22 10:01:06
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有型的翅膀 追问
2020-11-06 10:35
轶尘老师 解答
2020-11-06 10:43