老师我问一下。我十月份做账的时候,研发人员工资是这样做的,计提十月研发人员工资,借管理费用-研发费-工资、贷应付职工薪酬。那社保公积金如何计提?
清风徐来
于2020-11-09 17:03 发布 870次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-11-09 17:04
同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
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是的,是这 样计提的
2019-02-27 18:31:32
你好,工龄工资460元没加入计提,
2019-02-27 17:33:38
你好,您这个是计提吗
2023-08-02 10:32:46
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
您好,这样也是可以的。
2016-12-13 16:50:01
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清风徐来 追问
2020-11-09 17:27
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2020-11-09 17:40