我公司需要用普票换成专票,发票跨月了, 销售方会计的处理是,找到需要红冲的发票,开具负数发票,再开具正确的发票,把两联次都交给购买方,购买方的会计处理是,先用红冲发票入账,把之前分录进行红冲,然后按专票做一张正确的凭证。-----我的总结对吗?谢谢老师。
朱
于2020-11-21 17:00 发布 1335次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
这样理解正确的
2020-11-21 17:01:12
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同学你好
这个不用
2022-08-15 13:14:15
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您好
收到红字发票 这样账务处理正确的
2019-10-20 09:00:48
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你好!是发票本身错了吗?
2020-11-10 10:59:03
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你好,正数做销售分录,负数做销售负数分录
2019-06-26 14:53:50
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