送心意

朴老师

职称会计师

2020-11-23 11:45

同学你好
计提收入是按照对应的开票金额计提的
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借银行
贷应收

娴┏ (^ω^)=☞ 追问

2020-11-23 14:42

那开票时呢,怎么做分录

朴老师 解答

2020-11-23 14:47

就是上面的
借应收
贷主营业务收入
贷销项

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相关问题讨论
同学你好 计提收入是按照对应的开票金额计提的 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷应收
2020-11-23 11:45:59
你好 !借:管理费用-管理费 贷:其他应付款
2017-10-05 12:23:50
你好 给发票 工程量单子要签字  
2021-08-31 10:49:36
借:应收账款 贷:其他应付款 应交税费~增值税~销 借:银行存款 贷:应收账款 借:其他应付款 贷:银行存款 应交税费 收的管理费
2019-01-22 14:48:43
您好!你这个可以先计入预付账款。等到你确认成本的时候再转到成本科目
2019-12-06 14:04:10
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