我们单位销售人员有话补,这个话补是添加到个人工资里面去,那这个分录怎么做啊,比如说工资是1000元话补是500元这个月工资总共是1500元,那这个月计提工资到发放的分录怎么做啊,话补是单独拿出来吗
李飞
于2016-09-07 16:50 发布 1279次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-09-08 14:02
那每个分录后面的金额是1500元吗?那从分录上岂不是看不出来哪个是实际工资哪个是话补?
相关问题讨论
借应付职工薪酬,贷应交税费-个税,银存
需要备注几月份工资
2019-02-20 10:34:37
并入工资一起 借销售费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金
2016-09-07 16:55:10
同学你好:上月没有计提,可以在当月发放工资时计提工资,具体分录如下:
1、计提工资
借:管理费用
贷:应付工资薪酬--应付工资
2、发放工资时:
借:应付工资薪酬--应付工资
贷:其他应付款---社保(养老,医疗.失业自己负担部分)
其他应付款---住房公积金(个人负担部分)
应交税费---个人所得税
银行存款/现金(实际发放给员工的)
2021-07-14 06:00:34
3月若是发放上月工资,发放的时候,借:应付职工薪酬--工资29369,贷:其他应付款-社保(养老)2896.32,其他应付款-社保(医疗)724.08,其他应付款-社保(失业)181.08,贷:银行存款 25567.52。3月分配的时候,借:销售/管理/制造费用-工资 29369,贷:应付职工薪酬-工资。3月计提3月当月的工资,若无大的变动可参考3月的记录,分录为借:销售/管理/制造费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。
2020-05-08 14:08:51
您好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
发放:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款 贷:银行存款
2020-07-20 14:21:16
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2016-09-07 16:55
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2016-09-08 14:07