送心意

范莹老师

职称注册会计师

2020-05-08 13:42

计提工资:
借,费用/ 成本类科目 
贷,应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——养老
应付职工薪酬——医疗
应付职工薪酬——失业
实际发放
借应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——养老
应付职工薪酬——医疗
应付职工薪酬——失业
贷 银行存款

江南美 追问

2020-05-08 13:47

老师,把我数字填上,就是怕记混,所以把数字给上。

江南美 追问

2020-05-08 13:54

老师帮我把数字填上,我不会怎么分?

江南美 追问

2020-05-08 14:09

扣款,这是其他应付款

范莹老师 解答

2020-05-08 16:50

借,费用/ 成本类科目 29369
贷,应付职工薪酬——工资 29369

实际发放
借 应付职工薪酬——工资 29369
贷 银行存款 25567.52
    其他应付款——代扣社会保险 3801.48

上传图片  
相关问题讨论
您好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款 贷:银行存款
2020-07-20 14:21:16
3月若是发放上月工资,发放的时候,借:应付职工薪酬--工资29369,贷:其他应付款-社保(养老)2896.32,其他应付款-社保(医疗)724.08,其他应付款-社保(失业)181.08,贷:银行存款 25567.52。3月分配的时候,借:销售/管理/制造费用-工资 29369,贷:应付职工薪酬-工资。3月计提3月当月的工资,若无大的变动可参考3月的记录,分录为借:销售/管理/制造费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。
2020-05-08 14:08:51
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2017-06-23 13:39:55
计提工资: 借,费用/ 成本类科目 贷,应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——养老 应付职工薪酬——医疗 应付职工薪酬——失业 实际发放 借应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——养老 应付职工薪酬——医疗 应付职工薪酬——失业 贷 银行存款
2020-05-08 13:42:07
同学你好:上月没有计提,可以在当月发放工资时计提工资,具体分录如下: 1、计提工资 借:管理费用 贷:应付工资薪酬--应付工资 2、发放工资时: 借:应付工资薪酬--应付工资 贷:其他应付款---社保(养老,医疗.失业自己负担部分) 其他应付款---住房公积金(个人负担部分) 应交税费---个人所得税 银行存款/现金(实际发放给员工的)
2021-07-14 06:00:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...