老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?
安详的小蝴蝶
于2020-11-30 09:19 发布 850次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-11-30 09:19
您好
请问福利费没有实际发生吗
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你好!直接第一种做法为好!
2018-05-01 21:39:35
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
您好,同学,第二种对。
2023-10-24 15:57:09
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
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安详的小蝴蝶 追问
2020-11-30 09:22
bamboo老师 解答
2020-11-30 09:27